Gość Dominika Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Witam,dostajemy FV od kontrahenta zagranicznego z polskim VAT 22%, dla PDOP przeliczam po kursie w dnia poprzedzającego dla VAT po kursie z dnia wystawienia, co w takim razie powinnam zrobic z różnicą? np: 1000 EUR netto + 200 EUR VAT = 1220 EUR bruttoPDOP EUR = 3,70 => 3700+814= 4514 PLN - i tak jest ujęte w księgachVAT EUR=3,8 => 3800+836= 4636 PLN - inny kurs przeliczam w rejestrze w Excelu :) co z róznicą między VAT, który poszedl na konto a tym do odliczenia = 22 zł w tym wypadku. Niestety u mnie te kwoty sa duuuuzo wyższe, bo taką chyba bym odpusciła:) nie mam mozliwości ujęcia w księgach po dwóch różnych kursach.Czy ktos ma podobną sytuacja? Co w tej sytuacji, nie jest to koszt podatkowy więc co???Dzięki za sugestie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi