Gość gratiska Opublikowano 4 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 pracuje od niedawna na tym stanowisku wiec mam pytanie:w grudniu sa naliczane "13" wypłacane w nastepnym roku, a co zrobic jesli w marcu po wypłacie "13" okazju sie, że sa jakies roznice w stosunku do naliczenia, jak zaksięgowac taka korekte?druga sprawa: dostalam zalecenie pokontrolne wyjasnienia i skorygowania rozrachunkow z zus i us. jesli sie okaze ze sa zaksiegowane za duze naliczenia naleznosci wobec tych instytucji w roku poprzednim to jak zaksiegowac korekte zeby teraz w bilnasie wszystko grało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi