Gość Beata z Czę-wy Opublikowano 30 Listopada 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2005 prowadzimy dostawy towarów w ramach WDDT. Jak rozliczyć udzielony przez nas bonus w wysokosci 2% od wartości dostaw na f-rze (f-ra wystawiona jest w euro).Czy mamy do kazdej wystawionej f-ry wystawic korektę. Wystawiono około 10 f-r od początku roku.Większość dostaw jest zapłacone.W poprzednim roku bunus był rozliczany notą księgową,wyliczoną na podstawie obrotu towaru za cały rok podatkowy na koniec roku podatkowego i ujęty w kol.14 PKPiR z pominięciem rozliczenia VAT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi