Zakupiłem pewien towar pod koniec września, w tym samym dniu zapłaciłem za niego, natomiast fakturę otrzymałem w październiku.
VAT rozliczyłem we wrześniu,do KPIR powyższe też wpisałem we wrześniu (jako pozostały wydatek), przez co zakup uwzględniłem przy obliczaniu zaliczki na PIT (rozliczam się kwartalnie).
Wydaje mi się teraz, że w KPIR powinienem zakup ująć w dniu wystawienia faktury, więc w październiku, a zatem zapłacić też wyższą zaliczkę za lipiec-wrzesień.
Czy jest to duży błąd i muszę go korygować czy pozostawić tak jak jest?