Skocz do zawartości


vat z najmu w rb27s lub rb-n

najem vat sprawozdanie bilans

wróć do serwisu Księgowość 4 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_pomuszcie :D

Guest_pomuszcie :D
  • Goście

Napisano 24 styczeń 2018 - 12:01

witam jestem "szkołą"

wynajmujemy salę dajmy na to w grudniu płatne do 15.12.2017

100 netto

23 vat

 

facet nam nie zapłacił w 2017

 

29.12.2017 przelaliśmy VAT 23 zł do urzędu gminy bo to oni się rozliczają z US ( zapożyczyliśmy pieniądze z 80101§4530- podatek vat)

 

ogólnie rzecz biorąc w rb 27-s w zobowiązaniach wykażemy 100 zł na 80101 § 0750 ale co z 23 zł, gdzie mam je ująć? i czy w ogóle trzeba ujmować jak jest w rb 28 w wydatkach.

 

dodatkowo pytanie wpłatę 123 zł  w 2018 roku  zaksięgowałam na 80101/0940 czy to jest prawidłowe (bez rozliczenia vatu bo on został przez nas uregulowany i rozliczony w 2017)

 

 

 



#2 Guest_pomocna

Guest_pomocna
  • Goście

Napisano 24 styczeń 2018 - 14:24

Miałam podobną sytuację. Wydatki ok. Od jednostki nadrzędnej dostałam podpowiedź, żeby vat w grudniu i w nowym roku sklasyfikować w § 097 i wykazać w Rb 27 i N. Najlepiej dopytaj swojej jednostki nadrzędnej, powinni pomóc, żeby przy bilansie nie wyszedł kocioł

#3 gabi

gabi

    gabi

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 3034 postów
  • LokalizacjaCentrum Polski-jednostka budżetowa

Napisano 25 styczeń 2018 - 07:16

ale głupoty piszecie od kiedy vat w rb-27 s się wykazuje

1. wystawias kontrahentowi fakture  221(analityka dla dochodu netto)/720 netto i 221(analityka dla vat)/225 vat bez paragrafu

2.kontrahent wpłacił ci fakurę subkonto dohody 130/221 neto, subkonto vat 130/221

3.pk przeksięgowanie vat dla centrali 225vat/225 centrala ( bez paragrafu)

4.przelew do centrali 225 centrala/130 subkonto vat

5.rb-27 s wykazuje się wpływy z subkonta dochodów



#4 Guest_Jak

Guest_Jak
  • Goście

Napisano 16 luty 2018 - 11:46

Drogie Panie
No dobrze wszystko się zgadza jak Pani pisze, ale gdzie ująć w sprawozdaniu VAT należny który jest wyzszy od naliczonego który przekazuję do jst w następnym m-cu gdzie go wykazać w sprawozdaniach. W RB 27s vatu nie pokazujemy, stan konta nie zgadza się, Bo VAT wpłynął na konto a zostanie oddany do jst w następnym m-cu. Proszę o pomoc.

#5 Guest_Kasia

Guest_Kasia
  • Goście

Napisano 01 marzec 2018 - 10:58

Z powyższego schematu dekretacji wynika, że VAT od faktury , który już do Ciebie wpłynął a go nie odprowadziłaś do centrali powinnaś wykazać w RB 27S jako nadpłatę, którą przekażesz do jednostki nadrzędnej w przyszłym miesiącu. U nas tak to działa i ładnie się konta zamykają.



Dodaj odpowiedź



  



Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: najem, vat, sprawozdanie, bilans

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych