Gość Lena Opublikowano 16 Grudnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 W październiku wystawiłam fakturę z błędną kwotą VAT (za dużo). Skorygowałam ten błąd w listopadzie fakturą korygującą. Czy powinnam zaksięgować korektę do października i skorygować deklarację za październik????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość . Opublikowano 16 Grudnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 jesli to korekta na minus, to ujmujesz w miesiącu otrzymania potwierdzenia korekty przez jej odbiorcę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi