Kategorie
Skocz do zawartości

Rozliczenie serwisu internetowego - EŚT i VAT-7


Gość Dete
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,proszę o wytłumaczenie jak zaksięgować i rozliczyć serwis internetowy tworzony przez 2 miesiące przez zewnętrzną firmę. We wrześniu dostałem 1 z 3 faktur za opracowanie grafiki, wpisałem do KPIR oraz do VAT-u (nie wpisywałem do EŚT). W październiku dostane pozostałe dwie faktury do zapłaty. Czy dopiero wtedy wpisać całość tj. zsumować faktury i wpisać do EŚT jako "serwis internetowy"? Czy w deklaracji VAT 7 - październikowej uwzględnić kwotę z 1 faktury wrześniowej w pozycji: "D.2. Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych" czy może "Nabycie towarów i usług pozostałych"??Dziękuję za pomoc i wytłumaczenie.Pozdrawiam.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak czytam forum coraz dokładniej i chyba popełniłem spory błąd. We wrześniu wpisałem tą pierwszą otrzymaną fakturę do VAT-u i do KPiR. Czy do KPiR mogłem to wpisać? Chyba tylko do VAT-u? Czy dopiero w październiku jak serwis będzie gotowy wpisać całość do EŚT i dopiero amortyzować przez 5 lat??
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...