Gość Beata Opublikowano 13 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 Witam , w jakim miesiącu ująć do rejestru VAT duplikat faktury i faktury korygującej WNT, w miesiącu daty faktury pierwotnej, czy w dacie duplikatu i robić korektę VAT? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BB Opublikowano 13 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 Jeżeli towar z tej faktury otrzymałaś w miesiącu daty faktury pierwotnej robisz korektę do deklaracji VAT-7 i VAT-UE (jeżeli taki sporządzasz ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi