Gość monia Opublikowano 16 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Na dzień 31.12.2014 nie otrzymałam zwrotu za faktury korekty moich należności. Czy ja powinnam to przeksięgować na 31.12.2014 z 201 na dochody 221 ? Bo zwrot tych należności na moje konto nastąpił w lutym 2015 roku i muszę to zakwalifikować jako dochody i oddać do jednostki nadrzędnej - jst. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ala Opublikowano 16 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 tak musisz przeksięgować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZosiaA Opublikowano 16 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Tak, przeksięguj na 221 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość monia Opublikowano 17 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość monia Opublikowano 17 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 czy wystarczy księgowanie : 221/201 - przeksięgowanie należności z tyt. faktur korekt na dochody budżetowe przyszłego roku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość monia Opublikowano 17 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 a to przeksięgowanie powinno być z datą 31.12.2014 czy z datą wpływu należności czyli luty 2015 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość monia Opublikowano 17 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 sprawdźcie proszę, czy dobrze to zaksięgowałam : PK korygujące z datą 31.12.2014r. 201/221 a następnie z datą wpływu należności na konto 130/201 oraz przypis 221/760 , przekazanie do jednostki nadrzędnej 222/130 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZosiaA Opublikowano 17 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Z datą 31 grudnia.221/760 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZosiaA Opublikowano 17 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość monia Opublikowano 17 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BDMB Opublikowano 17 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Zasada memoriału:UoR Art. 6 1. W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dlatego faktura korygująca powinna być ujęta na zmniejszenie kosztów: 201/4 Należność z tytułu zwrotu powstała na koncie 201 w grudniu i do końca grudnia nie jest należnością z tyt. dochodów budżetowych (nie jest wykazywana za grudzień w Rb-27S). Dlatego przeksięgowania 221/201 należy dokonać w styczniu. Zapłata 130D/221 i wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość monia Opublikowano 17 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 mam wątpliwości czy przypis 221/760 zaksięgować z datą 31.12.2014r. , skoro zwrot należności nastąpił w 2015 roku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZosiaA Opublikowano 17 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Monia, przypis należności robisz wtedy kiedy należność powstaje czyli na koniec roku, wtedy stwierdzasz, że jest należność, a nie wtedy kiedy jest regulowana (wpłata) to odrębne zagadnieni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZosiaA Opublikowano 17 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Monia nie zwracaj uwagi na wpisy BDMB- to coś nie zna rachunkowości budżetowej - chyba zresztą żadnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość monia Opublikowano 17 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 dziękuję księgowo-zołzo, masz całkowitą rację czyli saldo na 31.12.2014 na koncie 760 przeksięgowuję na 860 tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZosiaA Opublikowano 17 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Tak jak wszystkie "7**" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabi Opublikowano 17 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 masz księgowa odpowiedz czym zajmuje sie BDMB GościeNapisano dziś, 08:55 Zajmuję się tworzeniem oprogramowania z zakresu finansów i księgowości a w szczególności dla JST : budżet, FK gmina, FK urząd i takich jednostek: jak MOPS, MOSIR ,MZUiM.Czytaj więcej na Infor.pl: http://forum.infor.pl/topic/410983-konto-840/#ixzz3UdZwFHhj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZosiaA Opublikowano 17 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 ....i niech tak pozostanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi