Kategorie
Skocz do zawartości

konto 840


Gość Gość
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Utworzyliśmy rezerwę na przyszłe zobowiazania wz. z przeznaczeniem srodkow wlasnych( zaklad budzetowy) na sfinansowanie inwestycji.

W przypadku częsciowego rozwiaznia rezerwy i fakturą za wykonanie monitoringu jak powinna wygladać ewidancja ksiegowa tego zadarzenia?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zobowiązanie związane z otrzymaniem faktury zmniejsza rezerwę na 840.

  840/201

 

Należałoby dodać, że rezerw nie tworzy się przyszłe zobowiązania związane ze zwykłą działalności jednostki patrz. UoR 35d i KSR6 .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja ksieguję dopiero teraz . Zostaliśmy zwolnieni z wplaty nadwyzki środkow obrotowych i ta kwote ksieguje 225/840.

I teraz chce rozwiazac częśc tej rezerwy na inwestycje ok. 20 tys.

Wciąz mi brakuje tego konta 740.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nalżało npisac to na poczatku jeżeli w tym roku to

  1. Przeznaczenie środków własnych zakładu budżetowego na zakup środka trwałego ,
    Wn 740 „Dotacje i środki na inwestycje"
    Ma 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów".
  2. Faktura dostawcy za zakup środka trwałego
    Wn 080 „Inwestycje (środki trwale w budowie)"
    Wn 225 „Rozrachunki z budżetami (w analityce - rozliczenia z US)"
        Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
  3. Zapłata za fakturę z pkt. 2
    Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
    Ma 131 „Rachunki bieżące"
  4. Przeksięgowanie pod datą zapłaty (zapis równoległy do pkt 3) -
    Wn 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"
    Ma 800 „Fundusz jednostki"
    oraz
     
  5. Przyjęcie środka trwałego do używania o wartości początkowej
    Wn 011 „Środki trwałe"
    Ma 080 „Inwestycje (środki trwale w budowie)"
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuje ci za cierpliwośc. Wiem,ze drąże.

Ale chyba zle w takim razie zaksięgowałam ta rezerwę.

Nadwyzke srodkow obrotowych miałam na koncie 225 na zobowiazaniach wobec budżetu. I po zwolnieniu nas z wplaty zaksiegowałam 225/840.

A powinnam 740/840 ale jak to powiazac z tm kontem zobowiązań?

Jakim zapisem znieś to zobowiaznie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chciałbym  uzupełnić wypowiedź Gabi o podanie namiaru na stronę z której wkleiła fragmenty tekstu jako swoje wypowiedzi.

 

podaj w google:
                         BDO Zakup środka trwałego w zakładzie budżetowym
----------------------------------
Zwolnienie z obowiązku wpłaty nadwyżki należy ująć:  225/760

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...