Gość Gość Opublikowano 13 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Utworzyliśmy rezerwę na przyszłe zobowiazania wz. z przeznaczeniem srodkow wlasnych( zaklad budzetowy) na sfinansowanie inwestycji.W przypadku częsciowego rozwiaznia rezerwy i fakturą za wykonanie monitoringu jak powinna wygladać ewidancja ksiegowa tego zadarzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BDMB Opublikowano 13 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Zobowiązanie związane z otrzymaniem faktury zmniejsza rezerwę na 840. 840/201 Należałoby dodać, że rezerw nie tworzy się przyszłe zobowiązania związane ze zwykłą działalności jednostki patrz. UoR 35d i KSR6 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gość Opublikowano 13 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Tutaj środki pochodzą z nadwyżki środkow obrotowych, ktorą nie musimy wpłacac do budzetu(uchwała). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gabi Opublikowano 13 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 BDMB znowu zabłysnął.... brak słów trochę się gupisz facetwracając do twojego pytania Gosciu to:rezerwę częsciowo rozwizujesz 840/740f-ra na inwestycje 080/201 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gość Opublikowano 13 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Dziekuję .A ciągnac dalej to póżniej na 740/800 i przyjecie środka 011/080 czy tak?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gabi Opublikowano 13 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 740/860przyjecie 011/080 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gabi Opublikowano 13 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 żle podałam jeszcze razrozwiazanie rezerwy na inwestycje 840/800f-ra 080/201,240zapłata 201,240/131pt przyjęcie srodka trwałego 011/080 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gość Opublikowano 13 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Gabi a co z kontem 740? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gabi Opublikowano 13 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 na konto 740 ksiegowałes w 31.12.204 utworzenie rezerwy na inwestycje ze srodków obrotowych 740/840 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gość Opublikowano 13 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Ja ksieguję dopiero teraz . Zostaliśmy zwolnieni z wplaty nadwyzki środkow obrotowych i ta kwote ksieguje 225/840.I teraz chce rozwiazac częśc tej rezerwy na inwestycje ok. 20 tys.Wciąz mi brakuje tego konta 740. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gabi Opublikowano 13 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 nalżało npisac to na poczatku jeżeli w tym roku toPrzeznaczenie środków własnych zakładu budżetowego na zakup środka trwałego ,Wn 740 „Dotacje i środki na inwestycje"Ma 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów". Faktura dostawcy za zakup środka trwałego Wn 080 „Inwestycje (środki trwale w budowie)"Wn 225 „Rozrachunki z budżetami (w analityce - rozliczenia z US)" Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" Zapłata za fakturę z pkt. 2 Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"Ma 131 „Rachunki bieżące" Przeksięgowanie pod datą zapłaty (zapis równoległy do pkt 3) -Wn 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"Ma 800 „Fundusz jednostki" oraz Przyjęcie środka trwałego do używania o wartości początkowej Wn 011 „Środki trwałe"Ma 080 „Inwestycje (środki trwale w budowie)" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gość Opublikowano 13 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Dziękuje ci za cierpliwośc. Wiem,ze drąże.Ale chyba zle w takim razie zaksięgowałam ta rezerwę.Nadwyzke srodkow obrotowych miałam na koncie 225 na zobowiazaniach wobec budżetu. I po zwolnieniu nas z wplaty zaksiegowałam 225/840.A powinnam 740/840 ale jak to powiazac z tm kontem zobowiązań?Jakim zapisem znieś to zobowiaznie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BDMB Opublikowano 17 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Chciałbym uzupełnić wypowiedź Gabi o podanie namiaru na stronę z której wkleiła fragmenty tekstu jako swoje wypowiedzi. podaj w google: BDO Zakup środka trwałego w zakładzie budżetowym----------------------------------Zwolnienie z obowiązku wpłaty nadwyżki należy ująć: 225/760 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alicja123 Opublikowano 17 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 BDMB mam pytanie do ciebie:1.czy ty zajmujesz sie na codzień ksiegowoscia bdzetowa?2.gdzie pracujesz(urzad,mops itp)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BDMB Opublikowano 17 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Zajmuję się tworzeniem oprogramowania z zakresu finansów i księgowości a w szczególności dla JST : budżet, FK gmina, FK urząd i takich jednostek: jak MOPS, MOSIR ,MZUiM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi