Gość maro Opublikowano 20 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 WitamMam pytanko, wiem że dla wielu oczywiste, ale chciałbym sie upewnić. Prowadzę działalność na książkę PiR i do tej pory FV wystawiane były i płatność była w tym samym miesiącu, jednak jak prawidłowo zaksięgować i rozliczyć FV z vatem 22% gdzie data wystawienia jest 19-01-2008, a termin płatności 04-03-2008r. Czy PD rozliczyć w styczniu, a VAT w marcu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maro Opublikowano 20 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 dodam że FV dotyczy usługi transportowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hanna Opublikowano 21 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 właśnie tak: PD W STYCZNIU, VAT W MARCU, CHYBA ŻE ZAPŁATA NASTĄPIŁA BY WCXZĘŚNIEJ, TO VAT W DACIE ZAPLATY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HANNA Opublikowano 21 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 SORY, W USŁUGACH TRANSPORTOWYCH VAT MUSISZ ODLICZYĆ NAJPÓŹNIEJ 18 LUTEGO TJ. 30 DNI OD DATY WYKONANIA USŁUGI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi